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企業管理
公司召開2023年審計工作會
發布日期:2023-06-18   點擊量:638   作者:郄瑞妮   來源:
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       617日下午,公(gong)司(si)在辦公(gong)樓(lou)四樓(lou)會議室召開了2023年審計工作會(hui),公(gong)司在家(jia)領(ling)導和各部(bu)室、中心相關(guan)負責人參(can)加(jia)了會(hui)議(yi)(yi)。會(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)司財務總監、副(fu)總經理嚴洪(hong)濤主持。會(hui)上,學習(xi)落實(shi)了集(ji)(ji)團(tuan)公(gong)司審計工作會(hui)會(hui)議(yi)(yi)精神(shen),重點對(dui)集(ji)(ji)團(tuan)公(gong)司黨委(wei)書記、董事長(chang)張文琪(qi)在集(ji)(ji)團(tuan)公(gong)司審計工作會(hui)上的講話精神(shen)進行了傳達。

   會議對2023年上半年審計工作進行了總結匯報,部(bu)署了下半年審計工作計劃和重點工作。

   公司黨委書記、董事長張建安就貫徹落實集團公司黨委書記、董事長張文琪的講話精神和做好公司審計工作提出五點要求。一是要及時傳達集團公司審計工作會議精神,嚴格落實集團公司審計工作安排及要求。二是要充分認識當前形勢,進一步增強做好內部審計工作的責任感和使命感。各單位主要負責人要提高站位,嚴格按照集團公司和公司文件要求,把內部審計作為部門內一項重要工作來抓,對部門負責,對公司經營管理工作負責。三是卓有成效扎實地開展內部審計工作。要高度重視,認真對待,將專項審計工作當作本單位重點任務來抓,要結合實際情況,查缺補漏率先開展部門內部的自檢自查工作,對發現的問題立即整改;要把握突出重點,圍繞主要問題、熱點問題、經常性問題,加大管控監督力度,加強對重點部門、重點崗位、重點人員和重點資金使用的監督,提出解決問題的具體工作目標和工作措施,切實為公司經營工作把好關服好務。四是強化監督職能,創新工作理念,推動公司內審工作再上新臺階。要在強化審計監督職能,創新工作理念上推出一些新舉措,通過加強部門聯動、加大創新力度、優化內審工作環境、加強跟蹤問效等措施,繼續強化對內部審計工作的指導和監督,推動公司內部審計工作全面開展。五是以審計工作會為契機,做好重點項目推進工作。要認清形勢,持續提高政治意識、大局意識和責任意識,在合規管理、風險管控、清廉國企建設新要求的大框架下同心協力,共同努力,圓滿完成公司2023年各項重點工作。